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《关于审计经理的工作职责(29篇)》

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关于审计经理的工作职责(精选29篇)

关于审计经理的工作职责 篇1

1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;

2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;

3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进;

4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;

5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;

关于审计经理的工作职责 篇2

1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

4、收集、整理审计证据,编写审计工作计划;

5、编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据;

6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作;

关于审计经理的工作职责 篇3

1、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。

2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行

3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。

3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。

5、建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计

5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

6、实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

关于审计经理的工作职责 篇4

1、协调内控部和公司各部门、子公司和分公司的工作关系。

2、根据公司业务流程结合行业发展,设计内控管理框架,构建内控体系。

3、和各部门沟通,制定合规政策,建立标准式的合规检查流程。

4、负责各部门、子公司和分公司的内控管理,负责监督和报告各部门内控工作执行情况。

5、分析和评估公司业务核心流程的风险,包括货物采购、资产管理、资金流向等,并对此做出年度、季度和月度的稽查工作计划

6、员工离职审计、专项调查,对离职或者被举报人员开展调查。

关于审计经理的工作职责 篇5

1.IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;

2.能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计、IT系统审计、数据分析等;

3.对财务审计、流程审计、专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;

4.完成对IT风险管理控制、内部控制创建或优化的相关工作。

关于审计经理的工作职责 篇6

1.协助部门负责人对本公司及下属各事业部、子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计和评价;

2.对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督;

3.完成领导交办的其他工作。

关于审计经理的工作职责 篇7

1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划;

2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目;

3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。

6、完成领导交办的其他审计、内控工作

关于审计经理的工作职责 篇8

1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法:

2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;

3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;

4、对公司及其下属企业内部控制制度的制定和执行情况、风险管理情况进行全面梳理,汇总内部控制缺陷和风险事项,与被审计单位和业务部门沟通内部控制缺陷整改措施、风险应对措施,形成专项报告;

5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;

6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

关于审计经理的工作职责 篇9

1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。

3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

关于审计经理的工作职责 篇10

1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计。

2.独立承担中型项目的汇总及合并工作。

3.合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量。

4.对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现问题。

5.保持与客户良好的沟通。

关于审计经理的工作职责 篇11

1. 对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。

2. 对突发的风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城

市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。

3. 开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。

4. 针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。

5. 督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。

6. 配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。

7. 根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合,

关于审计经理的工作职责 篇12

1. 依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

2. 组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;

3. 组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;

4. 编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;

5. 做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;

6. 承办公司领导交办的其他工作。

关于审计经理的工作职责 篇13

1、审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;

2、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;

3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

4、负责公司工程项目预算审计、结算审计、竣工决算审计的实施和过程审计监督;

5、负责公司基本建设、修缮工程和材料采购的招标文件、施工合同和招投标过程审计监督;

6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察、招标、联络、协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告、把关审计质量。

关于审计经理的工作职责 篇14

1、推动持续改进风险管理及内部控制系统

2、透过了解业务和风险执行审计工作

3、检视政策和程序评估风险管理及内部控制系统

4、与管理层达成适当的审计建议

5、协助发展集团门店审计职能

6、执行特定其他内部审计及风险管理

7、跟进审计建议执行情况

关于审计经理的工作职责 篇15

1、审计项目执行:根据年度审计计划,独立或协助执行公司的全面审计、流程审计或专项审计等项目。具体包括风险评估、审计计划及方案编制,审计通知书下达、组织召开进场会,现场审计实施与沟通、审计底稿复核、编写审计报告及离场汇报等;

2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。

3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、方法等亦有熟悉的了解。

关于审计经理的工作职责 篇16

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

7、发债审计项目经验丰富

关于审计经理的工作职责 篇17

1、 在项目经理的指导下,及时、按质地完成交办的各项工作任务;

2、协助项目经理对下属分、子公司的会计报表、财务收支审计工作;

3、协助项目经理对下属分、子公司高管人员年度绩效审计;

4、协助项目经理下属分、子公司的内部控制审计工作;

5、 能够独立带队完成一些小型审计项目工作。

关于审计经理的工作职责 篇18

1、负责组织编制年度审计工作计划,负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;

2、负责开展常规审计,负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

3、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;

4、跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

5、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;

6、组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议;

7、负责组织完成公司领导安排的其他工作。

关于审计经理的工作职责 篇19

1、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则;

2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督;

3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;

4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;

5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;

6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;

7、负责董事长交办的其他工作。

关于审计经理的工作职责 篇20

1、负责年度工程审计工作计划的编制;

2、负责工程施工概算预算抽样审计;

3、负责招标方案、经济合同审核;

4、负责工程材料需求计划的抽样审计;

5、负责工程建安成本抽样审计;

6、负责设计变更、工程签证、零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;

7、负责审核工程结算及差异分析;

8、负责审核工程完工结算;

9、负责成本管理制度流程审计;

10、负责外部造价审计机构管理;

11、参与工程管理领域舞弊案件的调查;

12、完成上级临时交办的工作。

关于审计经理的工作职责 篇21

1、 负责组织制定集团公司统一的内部审计管理制度和实施细则 ;

2、 负责组织推行所制订的制度,监督其执行情况 根据执行过程中的实际情况,组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则 ;

3、 负责组织拟订审计业务规范或审计业务操作规程 职责表述:负责组织编制部门年度工作计划,并检查执行;

4、 负责组织编制集团公司年度审计项目计划,并上报主管上级审核批准 负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划,确定工作重点和部门人员分工负责组织编制部门年度费用预算,审核并控制费用支出 负责完成审计工作总结撰写工作;

关于审计经理的工作职责 篇22

1、拟定所负责业务版块的审计计划,并组织实施;

2、组织对主要业务板块的经营情况开展日常监督工作;

3、根据检查结果,出具审计报告或专项检查报告;

4、组织部门人员针对公司违规案件进行调查,根据调查结果拟定报告并出具处理建议;

5、跟进各类稽核、审计、调查工作的结果,要求相关业务部门进行整改,并对整改实施情况进行监督;

关于审计经理的工作职责 篇23

1.协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系、审查制度落实并跟踪整改;

2.制定财务审计工作计划、编制财务审计具体方案、独立统筹完成审计项目;

3.执行公司要求的财务审计程序、独立制作审计底稿、撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;

4.根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;

5.其他与审计条线内部相关的日常工作;

6.完成上级交付的其他工作任务。

关于审计经理的工作职责 篇24

1.负责或参与各类企业包括上市公司的年报审计等业务;

2.负责或参与IPO审计业务;

3.负责或参与其他各类相关业务执业工作。

4.负责或参与基建类审计工作。

关于审计经理的工作职责 篇25

1、拟定并制定审计计划和审计预算;

2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

关于审计经理的工作职责 篇26

1、编写审计工作计划: 经审计部总监授权,编写审计项目工作计划和年度审计计划; 担任具体审计项目负责人或参与审计项目,组织/实施/参与具体项目审计工作,保证审计工作的质量和进度;

2、协助完善集团审计文件与制度: 根据集团战略发展需要和国家相关法律法规,协助审计部总监拟定并完善集团内部审计制度及相关工作文件;

3、开展内部审计:

内部控制审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各业务循环的内部控制进行审计,检查是否有完善并支撑业务发展的内控制度及各项流程制度是否得到有效执行;

经营成果审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计,并拟写审计报告,报集团总裁审阅;

财务收支审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各项财务收支、专项资金的使用和核算进行审计,检查公司的资金和财务状况,对公司的财务报表进行审计,检验其真实性、准确性,及时向集团总裁报告情况;

啤酒营销审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对啤酒公司营销费用的投放及效果进行审计,检查是否有完善并支持业务开展的流程制度及各项制度是否得到有效执行;

离任审计:获审计部总监委派,对经批准即将离任的人员,按公司的要求对其工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计;

工程审计:根据公司要求,组织审计人员,必要时协调外聘专业工程技术人员,对集团范围内工程建设项目的预算、决算进行审计; 限制性项目审计:获审计总监委派,实施涉及集团受接触限制性项目的审计工作,恪守保密原则。

4、配合外部审计: 根据国家有关规定和公司相关规定制度,配合外部的审计机构进行必要的调查。

5、审计项目管理:

负责所获指派之审计项目的现场工作组织、分工、协调、监督,审核项目组成员的审计底稿,对审计过程中发现的问题及时与被审计单位沟通,必要时向部门总监汇报,拟定审计报告,提出内部审计意见及建议,并将项目审计结果与被审计单位管理层进行反馈沟通。

关于审计经理的工作职责 篇27

1、编制工程审计计划、审计方案,组织开展全过程工程审计工作;

2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确;

3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;

4、对工程内控制度、流程审计的合理性、有效性进行审计评价;

5、在审计中及时发现公司潜在的问题和风险,提出整改建议;

6、负责完成领导交办的其他工作。

关于审计经理的工作职责 篇28

1..按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

2.负责审计数据的准确性;

3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;

4.对财务收支、经营活动进行审计;

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

11.负责根据公司经营状况及税务要求进行纳税筹划,合理税负,规避税务风险,按税务要求进行纳税申报;

12.兼顾董秘工作。

关于审计经理的工作职责 篇29

1、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。