《审计主管工作职责内容(热门33篇)》
审计主管工作职责内容(精选33篇)
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审计主管工作职责内容 篇1审计主管工作职责内容 篇2审计主管工作职责内容 篇3审计主管工作职责内容 篇4审计主管工作职责内容 篇5审计主管工作职责内容 篇6审计主管工作职责内容 篇7审计主管工作职责内容 篇8审计主管工作职责内容 篇9审计主管工作职责内容 篇10审计主管工作职责内容 篇11审计主管工作职责内容 篇12审计主管工作职责内容 篇13审计主管工作职责内容 篇14审计主管工作职责内容 篇15审计主管工作职责内容 篇16审计主管工作职责内容 篇17审计主管工作职责内容 篇18审计主管工作职责内容 篇19审计主管工作职责内容 篇20审计主管工作职责内容 篇21审计主管工作职责内容 篇22审计主管工作职责内容 篇23审计主管工作职责内容 篇24审计主管工作职责内容 篇25审计主管工作职责内容 篇26审计主管工作职责内容 篇27审计主管工作职责内容 篇28审计主管工作职责内容 篇29审计主管工作职责内容 篇30审计主管工作职责内容 篇31审计主管工作职责内容 篇32审计主管工作职责内容 篇33审计主管工作职责内容 篇1
1.建立并健全公司内部审计的制度、框架和流程;
2.根据公司发展方向和规划,制定年度审计计划;
3.制定各项审计方案,组织进行各项审计工作,出具审计报告及管理建议,跟进后续整改情况;
4.协调并配合外部审计,跟进外部审计报告的整改情况。
审计主管工作职责内容 篇2
1、协助构建企业内部监察管理体系,建立相应的执行、制约机制,制订、完善配套的规章制度;
2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施,实现廉政风险防控目标;
3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;
6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
7、完成上级领导交办的其他工作。
审计主管工作职责内容 篇3
1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;
2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;
3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
4、负责审计报告和审计调查报告的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
6、工程造价审计。
审计主管工作职责内容 篇4
1. 负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;
2. 负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;
3. 为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;
4.实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;
5. 对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;
6. 抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
7. 参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计,提出报告向部门经理汇报;
审计主管工作职责内容 篇5
1、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估;
2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估;
3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;
4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;
5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;
6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;
7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。
审计主管工作职责内容 篇6
1、负责宾馆营业收入报告的审核,有效地控制宾馆营业收入中最低限度的坏帐损失。
2、审核应收帐会计编制的各种记帐凭证。
3、加强信贷管理,提高资金回收率和资金使用效益。
4、审核应收帐会计编制的每日营业收入报告,并按规定的报告时间,及时向宾馆督导级决策管理人员报告。
5、负责应收帐帐项分析,定期报告应收帐帐项余额,处理资金结算工作中出现的疑难问题。
6、负责解决应收帐结算工作的往来函件,佣金结算和分析工作。
审计主管工作职责内容 篇7
1、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制;
2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法;
3、组织或参与集团公司各类审计项目,负责或参与制定审计项目计划及实施方案;
4、监督、检查中介机构履约情况,对其审计成果进行复核把控;
5、负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查;
6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况,定期收集集团各子公司的相关财务数据和资料;
7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。
审计主管工作职责内容 篇8
1.协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等;
2.实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量;
3.监督审计问题的整改实施跟踪情况
4.完成上级领导下达的临时性事务。
审计主管工作职责内容 篇9
1、对重大工程项目招投标项目进行全过程监管、多方面比较、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物质采购的市场行情和行业状况,确保采购价格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款审核工作,减少合同风险和隐患;
4、审计资料的归类、存档及保管
审计主管工作职责内容 篇10
1、 审核工程结算,对结算的准确性负责。
2、 对工程结算审减金额较大的形成案例沉淀,与相关部门交流分享,并对发现问题的规避提出合理化建议。
3、 招标工程的开标、议标、清标工作,对投标价格的合理性给予专业意见。
4、 完成领导临时安排的测算、复核工作。
审计主管工作职责内容 篇11
1、编制完整合理的审计项目工作计划;
2、维护客户关系,与客户进行良好的沟通;
3、作为项目负责人指导、监督、检查项目组人员的工作开展,保证项目顺利实施;
4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
5、领导交办的其他工作。
审计主管工作职责内容 篇12
职责:
1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;
2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;
3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;
4、协助经理完成年报等外部审计工作;
5、负责审计资料的`归档和保管工作;
6、完成领导安排的其它工作。
任职要求:
1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;
2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先;
3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先;
4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用WORD,EXCEL、 VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;
审计主管工作职责内容 篇13
职责描述:
1、编制集团各年度和季度的合并财务报表;
2、对集团内各子公司财务工作进行监督和管理;
3、对接外部审计师及评估师工作;
4、对外披露财务数据整理及审核。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业,英语六级;
2、三年以上会计师事务所工作经验,有注册***书者优先;
3、较强的沟通能力、组织协调能力,原则性强。
审计主管工作职责内容 篇14
1、配合审计总监完善公司内部审计制度。
2、独立牵头开展审计工作,能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。
3、独立完成审计工作底稿,针对审计重点内容拟定完成审计报告。
4、在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法,并组织实施整改。
5、能够协助指导审计专员开展具体审计事项,提高团队协作能力。
审计主管工作职责内容 篇15
工作职责:
1、财务、审计类相关专业统招本科学历;
2、有注册会计师、注册税务师等相关资格者优先;
3、五年以上地产企业审计工作经验;
4、熟悉国家财务、税收和审计方面的相关政策法规,熟悉公司财务会计、审计、税务等业务流程;
5、较强的组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神;
6、能适应中长期出差。
任职资格:
1、对下属分公司财产的完整、安全进行监督;
2、对经济活动预算、财务收支计划、重大经济合同的执行情况进行审计监督;
3、对有关经济合同签订、资产处置、设备更新等重要的经济活动进行审计监督;
4、为公司、部门提供审计方面的咨询服务。
审计主管工作职责内容 篇16
1、 建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;
2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;
3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;
4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;
5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。
审计主管工作职责内容 篇17
岗位职责:
1、负责建立、健全集团公司内审工作规章制度、审计工作流程,确保内审体系的有效运转,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责;
2、对集团下属子公司定期财务、生产、工程、预决算等方向进行内审,编制审计报告;
3、对发现违反国家法律法规和公司内部财务管理制度的.行为及时报告;对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议;
4、对公司及下属子公司的财务收支及其有关的经济活动、预算、计划执行情况、资金管理和使用情况进行审计;
5、对公司内设机构及中高层的任期(任中)经济责任进行审计;
6、配合外部审计机关、上级审计部门对公司及所属单位进行的各项审计检查。
任职资格:
1、本科(含)以上学历,审计管理、财务管理、预决算等相关专业毕业;
2、注册会计师和审计师(含)优先;
3、3年以上大中型企业钢结构建筑项目、总承包项目审计、财务专职工作经历,担任审计类或财务类职务3年以上;
4、熟悉国家审计、财务政策、法规,熟悉审计操作流程、方法及公司财务会计、审计、税务等业务;
5、拥有较强的逻辑判断、发现和解决问题的能力;
6、抗压力和执行力强,具备良好的责任心、人际沟通能力和团队合作精神;
7、能适应短期出差。
审计主管工作职责内容 篇18
1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;
2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;
3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;
4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;
5、检查内部审计项目的整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;
6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。
审计主管工作职责内容 篇19
1、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;
2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;
3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制,负责基建审计档案管理工作;
4、参加招标监督工作;
5、完成领导交办的其他工作任务。
审计主管工作职责内容 篇20
1、参与制定财务审计制度及流程;
2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;
3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;
4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。
审计主管工作职责内容 篇21
1.负责内控常规审计工作及其它内控专项审计工作的开展与实施;
2.负责内控工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;
3.负责内控审计报告和内部控制评估报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;
4.负责梳理、更新与各部门相关的内部控制流程,编制、完善公司内部控制手册;
5.建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;
审计主管工作职责内容 篇22
1、配合上级建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、检查医院各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核子公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计子公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、对子公司进行专项审计;
7、参与子公司核算的稽核及稽查。
审计主管工作职责内容 篇23
岗位职责:
1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;
2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。
3.对公司内部经济合同进行审核;
4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;
5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;
6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;
7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。
1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;
2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;
3.熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;
4.具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:5-7年经验
审计主管工作职责内容 篇24
1、参与实施内部财务审计工作;
2、参与实施年度例行审计(经营管理审计);
3、参与实施专项审计;
4.参与实施尽职调查;
5、完善审计底稿和审计证据;
6、负责与被审单位的沟通,督促审计整改与落实工作;
审计主管工作职责内容 篇25
1. 具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。
2. 国内知名事务所5年以上工作经验。
3. 具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。
4. 具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。
5. 具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。
6. 具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。
审计主管工作职责内容 篇26
1、完善公司内部审计和监察体系,制定内部审计和监察制度;
2、负责公司及下属管理企业的内审工作,配合国资系统、上级单位、外审单位对公司实施的审计和监察工作。
3、制定年度审计和监察计划,根据计划实施审计和监察工作;
4、负责公司采购招标和内部采购的监督工作,对产品、价格和采购的全流程进行监察;
审计主管工作职责内容 篇27
1、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;
2、会计凭证合规性、准确性抽查;
3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表;
4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的审计;
5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;
6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。
审计主管工作职责内容 篇28
1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;
2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;
3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;
4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;
5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;
6、完成领导安排的其他事务。
审计主管工作职责内容 篇29
1.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;
2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;
3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;
4.负责远程审计系统的开发和维护;
5.组织实施信息系统风险评估与审计;
6.领导安排的其它工作。
审计主管工作职责内容 篇30
1.根据内部审计目标和审计计划,组织开展各类专项审计工作;
2.负责监督、检查集团财务及相关部门审计意见的执行情况;
3.负责编写审计报告初稿,并提出合理的审计意见;
4.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
5.开展经济责任审计及离任审计工作;
6.对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议;
7.完成领导安排的其他工作。
审计主管工作职责内容 篇31
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;
2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;
7、按规定使用所获取的审计资料;
8、督促审计结论和建议的落实。
审计主管工作职责内容 篇32
1、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作(范围包括采购、财务,销售,项目运作,经营管理等所有公司业务领域);
2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善;
3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作;
4、负责组织或参与部门流程制度、工作规划、计划等平台工作建设;
5、领导交办的其它工作。
审计主管工作职责内容 篇33
1、负责集团审计制度和流程的制定,年度审计工作计划定制;
2、拟定审计方案,编制审计报告;
3、对公司库存盘点审计,真实可靠反映存货价值,制定损耗计划并控制合理范围内;
4、对各项目的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查
5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作;
6、负责组织公司流程制度的梳理;
7、建立公司风险和内控管理体系。