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《审计高级经理岗位职责【精选33篇】》

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审计高级经理岗位职责(精选33篇)

审计高级经理岗位职责 篇1

1、协助拟定内部审计项目的审计计划,并对业务部门开展内部审计工作;

2、根据法律法规要求,定期开展专项业务审计;

3、根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作;

4、协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。

审计高级经理岗位职责 篇2

1、协调内控部和公司各部门、子公司和分公司的工作关系。

2、根据公司业务流程结合行业发展,设计内控管理框架,构建内控体系。

3、和各部门沟通,制定合规政策,建立标准式的合规检查流程。

4、负责各部门、子公司和分公司的内控管理,负责监督和报告各部门内控工作执行情况。

5、分析和评估公司业务核心流程的风险,包括货物采购、资产管理、资金流向等,并对此做出年度、季度和月度的稽查工作计划

6、员工离职审计、专项调查,对离职或者被举报人员开展调查。

审计高级经理岗位职责 篇3

1、审计项目执行:根据年度审计计划,独立或协助执行公司的全面审计、流程审计或专项审计等项目。具体包括风险评估、审计计划及方案编制,审计通知书下达、组织召开进场会,现场审计实施与沟通、审计底稿复核、编写审计报告及离场汇报等;

2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。

3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、方法等亦有熟悉的了解。

审计高级经理岗位职责 篇4

职责描述:

1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。

2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。

3、组织对集团和下属公司的经营成果的.真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。

5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。

6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。

7、根据审计计划的需要,配合外部的审计机构进行必要的调查审计工作。

8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。

任职要求:

1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历;

2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。;

3、定居佛山,有小车代步。

审计高级经理岗位职责 篇5

1、建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向、以控制为基础、以业务为核心;

2、制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告、落实整改情况;

3、制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划、具体计划、工作底稿,撰写报告、管理建议并跟踪审计整改落实情况;

4、主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;

5、制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计、应用审计、内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;

6、常规审计前的系统调研、审计风险评估、审计关键提示及外部审计机构、监管机构的对接和配合;

7、组织对IT组织、战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理、项目管理、应用系统、操作系统、数据架构、工程(可行性研究、需求、设计、开发、集成、测试、验收、变更和迁移)、基础设备、交付物、信息安全等审计工作;

8、协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。

9、配合本部门同事完成年度审计任务;

10、领导交办的其他工作。

审计高级经理岗位职责 篇6

1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;

2、有汽车行业内审工作相关经验;

3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理;

4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力

5、具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强

岗位职责:

1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;

2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;

3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。

审计高级经理岗位职责 篇7

内控审计经理岗位职责

职责描述:

1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;

3.审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;

4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;

5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;

6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;

7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;

8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;

9.主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;

10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;

11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;

12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;

13.指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;

14.完成上级领导交办的其它工作。

任职资格:

1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;

2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;

3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;

4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;

5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;

6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;

7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;

8.良好的口头及书面表达能力;

9.能熟练操作计算机和各类办公软件;

10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(cia)资格优先;

11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。

内控审计经理岗位

审计高级经理岗位职责 篇8

1、负责年度工程审计工作计划的编制;

2、负责工程施工概算预算抽样审计;

3、负责招标方案、经济合同审核;

4、负责工程材料需求计划的抽样审计;

5、负责工程建安成本抽样审计;

6、负责设计变更、工程签证、零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;

7、负责审核工程结算及差异分析;

8、负责审核工程完工结算;

9、负责成本管理制度流程审计;

10、负责外部造价审计机构管理;

11、参与工程管理领域舞弊案件的调查;

12、完成上级临时交办的工作。

审计高级经理岗位职责 篇9

财务审计经理成都百庆置业集团有限公司成都百庆置业集团有限公司,百庆一、岗位职责:

1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

5、针对所涉及的'审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

8、负责审计档案整理、归档工作。

9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

10、完成领导临时交办的工作。

二、任职资格:

1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

审计高级经理岗位职责 篇10

岗位职责:

1、主导完成拟上市公司ipo,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目;

2、独立承担大中型项目的汇总、合并等高难度挑战性工作;

3、合理有效地制定大中型项目工作计划,并监督工作进度及质量;

4、负责项目质量控制,发现并解决存在的问题;

5、维护客户关系,与客户保持良好的沟通。

任职要求:

1、大学本科以上学历,专业不限,致力于在事务所长期发展;

2、大型证券资格会计师事务所从业5—7年,注册会计师执业3年以上;

3、拥有主导拟上市公司ipo、上市公司资本市场业务经验;

4、具有优秀的专业能力、团队管理能力及客户沟通能力;

5、具备良好的职业道德,无违法违纪行为,未受到过行业监管处罚;

6、外语能力达到海外项目执业要求者优先考虑。

审计高级项目经理岗位

审计高级经理岗位职责 篇11

一、岗位职责:

1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;

2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;

3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;

4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的.完成情况;

5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;

6、完成上级交办的其他工作。

二、岗位要求:

1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;

2、统招本科以上审计相关专业毕业;

3、知名集团公司审计相关经验优先。重点:薪资只是参考,如您觉得合适,请踊跃投递。岗位:审计经理薪资:面议

审计高级经理岗位职责 篇12

职责描述:

1、负责公司招投标审计、离任审计及财务审计;

2、负责独立组织开展相关内部管理审计、内部控制评价;

3、负责公司舞弊案件受理与调查,反舞弊体系的搭建和完善;

4、负责公司管理体系建设,建立健全各项制度、准则及操作流程;

5、负责指导、培养下属,组织协调内外部各项资源。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,财经、审计、法律、管理类专业;

2、具有会计师、审计师中级以上职称,或注册会计师、内部审计师等职业资格;

3、国内知名企业审计工作经验10年以上,以及5年以上大型服饰零售企业工作背景;

4、熟练掌握办公软件、金蝶财务系统及各种零售erp系统;

5、有优秀的表达及沟通能力,有较强的逻辑性、推理分析及判断能力;有较强的原则性和抗压能力。

审计高级经理岗位

审计高级经理岗位职责 篇13

1、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计高级经理岗位职责 篇14

1、 负责组织制定集团公司统一的内部审计管理制度和实施细则 ;

2、 负责组织推行所制订的制度,监督其执行情况 根据执行过程中的实际情况,组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则 ;

3、 负责组织拟订审计业务规范或审计业务操作规程 职责表述:负责组织编制部门年度工作计划,并检查执行;

4、 负责组织编制集团公司年度审计项目计划,并上报主管上级审核批准 负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划,确定工作重点和部门人员分工负责组织编制部门年度费用预算,审核并控制费用支出 负责完成审计工作总结撰写工作;

审计高级经理岗位职责 篇15

1、工程或成本类审计业务实施、常规审计、专项审计带队;

2、业务监督及审计,对公司范围内业务进行审计监督,保障公司制度执行、避免公司利益受损;

3、促进管理改进,通过审计整改和管理建议等方式,促进公司各子系统管理改进;

4、案件查办,对禹洲体系内所有舞弊线索进行调查,按照相关法律规定移送涉案人员至司法机关;

5、反腐宣传工作,不定期、多措施开展反腐宣传;

审计高级经理岗位职责 篇16

1组织编制项目各阶段目标成本;

2组织和实施公司各项设计及工程类招标采购,组织和实施公司各项设计及工程类合同签订及管理工作,审核各项非工程类采购和合同签订;

3根据项目总体进度计划,编制项目招标采购计划和项目合约规划,并组织实施;

4组织工程阶段进度款结算和竣工结算;

5根据工程进度,对工程费用进行实时比较,动态控制工程费用,实现过程造价管理;

6负责编制工料测量工作进度计划,组织实施计算施工

审计高级经理岗位职责 篇17

1、协助制定审计工作计划,完善审计相关制度、流程等体系;

2、负责建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系,包括招标审计、变更签证审计、工程结算等关键事项的合规性及合理性审计;

3、负责审计是否严格按照设计和工期要求,对施工质量、安全、进度等实施有效管理和监督;

4、负责对审计中发现的问题进行提示、建议、预警及提交相关报告;

5、负责审计相关内业资料整理、归档,后续跟踪审计等。

审计高级经理岗位职责 篇18

岗位职责:

1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;

2、编制完整的项目工作计划,为合伙人提供合理化建议;

3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;

4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

5、领导交办的其他工作。

职位要求:

1、大学本科及以上学历,具有注册会计师执业资格;

2、精通现行企业财务会计、审计、税法等相关专业知识和政策;

3、大中型事务所5年以上从业经验,3年以上独立带队执行大中型项目工作经历;

4、具有一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力;

5、热爱注册会计师行业,身体健康,适应出差,能胜任长期高强度的工作。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:3—5年

审计高级经理岗位职责 篇19

职责描述:

1、负责公司招投标审计、离任审计及财务审计;

2、负责独立组织开展相关内部管理审计、内部控制评价;

3、负责公司舞弊案件受理与调查,反舞弊体系的'搭建和完善;

4、负责公司管理体系建设,建立健全各项制度、准则及操作流程;

5、负责指导、培养下属,组织协调内外部各项资源。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,财经、审计、法律、管理类专业;

2、具有会计师、审计师中级以上职称,或注册会计师、内部审计师等职业资格;

3、国内知名企业审计工作经验10年以上,以及5年以上大型服饰零售企业工作背景;

4、熟练掌握办公软件、金蝶财务系统及各种零售erp系统;

5、有优秀的表达及沟通能力,有较强的逻辑性、推理分析及判断能力;有较强的原则性和抗压能力。

审计高级经理岗位职责 篇20

岗位职责:

1、参与制定财务审计制度及流程;

2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并

追踪整改落实情况;

4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:1-3年

审计高级经理岗位职责 篇21

一、工作职责:

1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;

2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;

3、协调跟进it审计发现问题的.弥补与改善;

4、参与其他it风险管理控制相关的工作。

二、任职要求:

1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;

2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;

3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;

4、具有互联网行业it审计经验者优先;

5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;

6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;

7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。

审计高级经理岗位职责 篇22

内控审计经理牛股王北京天盈海阔科技有限公司,盈宽云交易,天盈海阔岗位职责:

1、基于公司内部框架,依据公司的业务流程需要、结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;

2、负责制定公司内部稽核计划并组织实施,出具检查和分析报告,并督促整改;

3、对各业务条线的业务、文件进行合规性审查和操作风险审查,提供相关咨询服务;

4、推广内控和操作风险文化,有针对性地在各业务线进行各类培训,积极推广合规与操作风险文化内涵;

5、参与企业内控管理及其他临时性的工作。

任职要求:

1、本科以上学历,金融、财务相关专业,5年以上金融行业内控合规审计经验,有cpa等相关证书优先;

2、有极强的业务思维,能从财务、内控视角对业务流程提出合规、有建设性的要求;

3、熟悉企业内部控制规范等法规,有独立的`业务合规分析及流程分析能力;

4、工作责任心强,有工作激情与活力,有创业精神,具有良好的沟通、协调及团队合作能力。

加分项:有证券、期货等相关行业经验者,优先考虑!!

审计高级经理岗位职责 篇23

岗位职责:

1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;

2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;

3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;

4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的完成情况;

5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;

6、完成上级交办的其他工作。

岗位要求:

1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;

2、统招本科以上审计相关专业毕业;

3、知名集团公司审计相关经验优先。重点:薪资只是参考,如您觉得合适,请踊跃投递。岗位:审计经理薪资:面议

审计高级经理岗位职责 篇24

1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划;

2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目;

3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。

6、完成领导交办的其他审计、内控工作

审计高级经理岗位职责 篇25

1..按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

2.负责审计数据的准确性;

3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;

4.对财务收支、经营活动进行审计;

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

11.负责根据公司经营状况及税务要求进行纳税筹划,合理税负,规避税务风险,按税务要求进行纳税申报;

12.兼顾董秘工作。

审计高级经理岗位职责 篇26

1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;

2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;

3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进;

4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;

5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;

审计高级经理岗位职责 篇27

1、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作;

2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性;

4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;

5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;

6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计;

7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议;

8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;

9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;

10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育;

11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料,建立健全审计监察档案,并按规定妥善保管和使用;

审计高级经理岗位职责 篇28

1、根据集团发展战略要求,完成部门工作目标,主持内外部审计监督工作,保障集团控制力度,防范运营风险并实现长期可持续发展;

2、主持拟订集团内部审计制度流程和监察制度流程,经审批后监督执行;

3、主持集团内部经营审计及专项审计工作,编制审计报告,提出问题和调整建议,报决策委员会作为决策依据;?

4、负责公司经营活动内控流程审计及合规化管理,监督公司相关部门执行内部管理制度和业务规则,根据法律、法规和准则的.变化,及时建议并督导公司有关部门修改、完善有关管理制度和业务流程;

5、对公司新业务、新产品提供法律合规建议,提供风险评估,对风险进行识别及管控;

6、建立和维护与外部审计机构的长期合作关系,负责协调外部审计工作,负责汇总、分析、报告并执行外审建议;?

7、集团重要工作推进和重大决议执行的监督执行。

审计高级经理岗位职责 篇29

1、主要负责部门外出、出差任务,根据审计项目情况和审计小组任务安排,实施日常审计工作。

2、审计期间负责翻阅凭证、在财务软件中导出账目,核对账目情况,查看人事部资料、采购资料、资金资产盘点表。

3、根据各信息系统的信息数据,与财务信息做比对,与相关人员问询,将发现的问题做成审计底稿。

4、根据审计工作取得资料,与公司、国家、行业的制度与规定等作比较,查找不合理、违规、需要整改事项、需要完善的`行项,形成审计问题报告。

5、完成领导安排的其他工作。

审计高级经理岗位职责 篇30

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划;

2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

3、组织实施常规审计、专项审计、经济合同审计、销售政策审计、投资方案审计、工资审计、部门负责人任期目标审计、离职审计、内控流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告;

4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

6、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;

7、负责对部门内部员工进行管理。

任职要求:

1.男女不限,全日制大学本科及以上学历,审计、会计、财务等专业毕业;

2.五年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作验;

3.精通审计、税务法律法规、熟悉行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法;

4.具有良好的沟通协调能力和理解能力;富有高度的`责任心和团队精神。

审计高级经理岗位职责 篇31

工作职责:

1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;

2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;

3、协调跟进it审计发现问题的弥补与改善;

4、参与其他it风险管理控制相关的工作。

任职要求:

1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;

2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;

3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;

4、具有互联网行业it审计经验者优先;

5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;

6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;

7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。

审计高级经理岗位职责 篇32

1、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则;

2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督;

3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;

4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;

5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;

6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;

7、负责董事长交办的其他工作。

审计高级经理岗位职责 篇33

内控审计项目经理岗位职责

岗位职责:

1、制定并优化工程项目审计制度及相关流程,

2、对工程项目的策划/招投标/合同等相关内容和过程进行审计;

3、工程项目预算决算过程及结果的审计;

4、工程施工合同执行情况/工程施工过程的审计工作;

5、部门内部交叉监督。

岗位要求:

1、土木工程、工程预决算或其他建筑相关专业;

2、造价师;

3、工程项目管理、预决算等3年以上工作经验;

4、可以短期出差、出国;

5、有国外工程项目经验优先;

内控审计项目经理岗位